9月15日,集團公司組織召開了財務(wù)專題會,集團公司財務(wù)總監(jiān)曾志誠主持并講話。
會議傳達(dá)了省政府國資委關(guān)于對相關(guān)企業(yè)資金詐騙案件的通報,對進一步做好審計整改“回頭看”和2022年財務(wù)決算審計整改工作進行了安排部署。
會議要求,各單位一要建立健全收付款內(nèi)部控制制度,堵塞資金支付漏洞,嚴(yán)格落實付款分級審核制度;二要進一步加強財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀分級管理,堅決杜絕將付款印鑒交由一人管理,堅決杜絕各級領(lǐng)導(dǎo)通過微信、QQ 、電話等網(wǎng)絡(luò)方式向出納和會計人員授意支付資金;三要加強與開戶銀行聯(lián)系,及時掌握銀行賬戶動態(tài),確保資金安全運營;四要算好全年總帳,倒排工期,抓好增收節(jié)支,確保各項指標(biāo)全面完成年初制定的考核目標(biāo);五要高度重視審計“回頭看”和2022年財務(wù)決算審計工作,加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善管理制度,著力構(gòu)建審計整改長效機制,推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
會議采取“現(xiàn)場+視頻”形式召開。本部相關(guān)部(室)負(fù)責(zé)人、所屬各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門參加了會議。